Типы документов

Реклама

Партнеры


Приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 14.08.2015 N 1265-Т "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "РЖД" - Трансэнерго Московской дирекции по энергообеспечению на период 2016 - 2017 годов"



УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 14 августа 2015 г. № 1265-Т

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "РЖД" - ТРАНСЭНЕРГО МОСКОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ
ПО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ НА ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДОВ

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 "Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области" приказываю:

1. Утвердить инвестиционную программу ОАО "РЖД" - Трансэнерго Московской дирекции по энергообеспечению на период 2016 - 2017 годов согласно приложениям 1, 2, 3.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Начальник Управления
Е.Н.ЖУКОВА





Приложение 1
к приказу
Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 14 августа 2015 г. № 1265-Т

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ОАО "РЖД"
(ФИЛИАЛ ОАО "РЖД" - ТРАНСЭНЕРГО (МОСКОВСКАЯ
ДИРЕКЦИЯ ПО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ)) НА 2016 - 2017 ГОДА
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/протяженность сетей
Плановые показатели энергетической эффективности
Год начала строительства
Год окончания строительства
Полная стоимость строительства (с НДС) <**>
Остаточная стоимость строительства (с НДС) <**>
План финансирования 2015 года с НДС
Ввод мощностей
Объем финансирования <****>
План на 2016 год
План на 2017 год
Итого
План на 2016 год
План на 2017 год
Итого
С/П <*>
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
ИТОГО на 2016 год
Итого
ИТОГО на 2016 - 2017 г. г.

ВСЕГО:





38,910
32,380
-



0,000
0,000
0,000
13,000
13,000
19,380
32,380
1
Техническое перевооружение и реконструкция





38,910
32,380
-



0,000
0,000
0,000
13,000
13,000
19,380
32,380
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности





0,000
0,000
-



0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики





38,910
32,380
-



0,000
0,000
0,000
13,000
13,000
19,380
32,380
1.2.1
Внедрение АИИС КУЭ на вводах подстанций Орла
С

Увеличение надежности электроснабжения потребителей
2016
2016
15,270
13,000
-



0,000
0,000
0,000
13,000
13,000
0,000
13,000
1.2.2
Внедрение АИИС КУЭ на вводах подстанций Отрада 110 кВ
С

Увеличение надежности электроснабжения потребителей
2017
2017
15,270
13,000
-



0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13,000
13,000
1.2.3
Внедрение АИИС КУЭ на вводах подстанций Отрада 35 кВ
С

Увеличение надежности электроснабжения потребителей
2017
2017
8,370
6,380
-



0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6,380
6,380
2
Новое строительство







-



0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности







-



0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.
Прочее новое строительство







-



0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Целевые показатели
надежности и качества услуг по передаче
электрической энергии

Наименование показателей
Значение показателя, годы
2016
2017
Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (Пп)
0,00256
0,00252
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)
0,5122
0,50452
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо)
1,08547
1,06919





Приложение 2
к приказу
Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 14 августа 2015 г. № 1265-Т

ПРОГНОЗ
ВВОДА/ВЫВОДА ОБЪЕКТОВ

№ п/п
Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ
Ввод мощностей
Вывод мощностей
Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) <**>
Ввод основных средств
Ввод основных средств
План на 2016 год
План на 2017 год
Итого
План на 2016 год
План на 2017 год
Итого
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
ИТОГО
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
ИТОГО


2016 год
2017 год
Итого
2016 год
2017 год
Итого
млн. рублей
км/МВА/другое
млн. рублей

ВСЕГО:
-
-
-
-
-
-
0,000
-
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
11,02
11,02
16,42
27,44
1
Техническое перевооружение и реконструкция
-
-
-
-
-
-
0,000
-
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
11,02
11,02
16,42
27,44
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
-
-
-
-
-
-
0,000
-
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
-
-
-
-
-
-
32,98
-
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
11,02
11,02
16,42
27,44
1.2.1
Внедрение АИИС КУЭ на вводах подстанций Орла
-
-
-
-
-
-
12,94
-
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
11,02
11,02
0,00
11,02
1.2.2
Внедрение АИИС КУЭ на вводах подстанций Отрада 110 кВ
-
-
-
-
-
-
12,94
-
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
11,02
11,02
1.2.3
Внедрение АИИС КУЭ на вводах подстанций Отрада 35 кВ
-
-
-
-
-
-
7,09
-
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
5,41
5,41
2
Новое строительство
-
-
-
-
-
-
0,000
-
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
-
-
-
-
-
-
0,000
-
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Прочее новое строительство
-
-
-
-
-
-
0,000
-
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00





Приложение 3
к приказу
Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 14 августа 2015 г. № 1265-Т

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "РЖД"
(ФИЛИАЛ ОАО "РЖД" - ТРАНСЭНЕРГО (МОСКОВСКАЯ
ДИРЕКЦИЯ ПО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ)) НА 2016 - 2017 ГОДА

N
Источник финансирования
План 2016 года
План 2017 года
Итого
1.
Собственные средства
13,00
19,38
32,38
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
0,98
1,04
2,02
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
0,98
1,04
2,02
1.1.2.
в т.ч. прибыль со свободного сектора
0,00
0,00
0,00
1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
0,00
0,00
0,00
1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения генерации
0,00
0,00
0,00
1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
0,00
0,00
0,00
1.1.4.
Прочая прибыль
0,00
0,00
0,00
1.2.
Амортизация
12,03
18,34
30,37
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
3,20
3,20
6,40
1.2.2.
Прочая амортизация (собственные средства от других видов деятельности)
8,83
15,14
23,97
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
0,00
0,00
0,00
1.3.
Возврат НДС
0,00
0,07
0,28
1.4.
Прочие собственные средства
0,00
0,00
0,00
1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии
0,00
0,00
0,00
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
0,00
0,00
0,00
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
2.1.
Кредиты
0,00
0,00
0,00
2.2.
Облигационные займы
0,00
0,00
0,00
2.3.
Займы организаций
0,00
0,00
0,00
2.4.
Бюджетное финансирование
0,00
0,00
0,00
2.5.
Средства внешних инвесторов
0,00
0,00
0,00
2.6.
Использование лизинга
0,00
0,00
0,00
2.7.
Прочие привлеченные средства
0,00
0,00
0,00

ВСЕГО источников финансирования
13,00
19,38
32,38

для ОГК/ТГК, в том числе




ДПМ




вне ДПМ




--------------------------------
<*> - план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена
<**> - для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт


------------------------------------------------------------------