Приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 14.08.2015 N 1264-Т "Об утверждении инвестиционной программы ООО "ИНТЕР РАО - Орловский энергосбыт" на 2016 год"
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 14 августа 2015 г. № 1264-Т
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ИНТЕР РАО - ОРЛОВСКИЙ ЭНЕРГОСБЫТ" НА 2016 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 "Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области" приказываю:
1. Утвердить инвестиционную программу ООО "ИНТЕР РАО - Орловский энергосбыт" на 2016 год согласно приложениям 1, 2, 3.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Начальник Управления
Е.Н.ЖУКОВА
Приложение 1
к приказу
Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 14 августа 2015 г. № 1264-Т
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ИНТЕР РАО - ОРЛОВСКИЙ ЭНЕРГОСБЫТ"
НА 2016 ГОД В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п
Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/протяженность сетей
Плановые показатели энергетической эффективности
Год начала строительства
Год окончания строительства
Полная стоимость строительства (с НДС) <**>
Остаточная стоимость строительства (с НДС) <**>
План финансирования 2015 года с НДС
Ввод мощностей
Объем финансирования <****>
План на 2016 год
Итого
План на 2016 год
Итого
С/П <*>
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. руб.
млн. руб.
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
ИТОГО на 2016 год
ИТОГО на 2016 год
ВСЕГО:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
35,945
1
Техническое перевооружение и реконструкция
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
35,945
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
0,000
0,000
17,448
0,000
17,448
17,448
1.3.1.
Модернизация локальной сети
С
Обеспечение высокой надежности функционирования локальной сети организации
2016
2016
0,000
0,000
17,448
0,000
17,448
17,448
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.5.
Прочие инвестиционные проекты
0,566
17,930
0,000
0,000
18,497
18,497
1.5.1.
Приобретение офисных помещений для энергосбытовых участков
С
Соблюдение стандартов качества обслуживания клиентов
2016
2016
0,000
17,930
0,000
0,000
17,930
17,930
1.5.2.
Приобретение кондиционеров (климатических систем) в центры обслуживания клиентов
С
Соблюдение стандартов качества обслуживания клиентов
2016
2016
0,566
0,000
0,000
0,000
0,566
0,566
2
Новое строительство
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.
Прочее новое строительство
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Целевые показатели
надежности и качества услуг
по передаче электрической энергии
Наименование показателей
Значение показателя, годы
2016
Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (Пп)
-
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)
-
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо)
-
Приложение 2
к приказу
Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 14 августа 2015 г. № 1264-Т
ПРОГНОЗ
ВВОДА/ВЫВОДА ОБЪЕКТОВ ООО
"ИНТЕР РАО - ОРЛОВСКИЙ ЭНЕРГОСБЫТ"
№ п/п
Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ
Ввод мощностей
Вывод мощностей
Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) <**>
Ввод основных средств
Ввод основных средств
План на 2016 год
Итого
План на 2016 год
Итого
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
ИТОГО
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
ИТОГО
2016 год
2017 год
Итого
2016 год
2017 год
Итого
млн. рублей
км/МВА/другое
млн. рублей
ВСЕГО:
-
-
-
-
-
-
30,462
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,00
14,79
30,46
1
Техническое перевооружение и реконструкция
-
-
-
-
-
-
30,462
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,00
14,79
30,46
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
-
-
-
-
-
-
0,000
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,00
14,79
0,00
1.3.
Создание систем телемеханики и связи
-
-
-
-
-
-
14,79
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
14,787
0,00
14,79
14,79
1.3.1.
Модернизация локальной сети
-
-
-
-
-
-
14,79
0
0
1
0
1
1
0,000
0,000
14,787
0,00
0,00
14,79
1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
-
-
-
-
-
-
7,09
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
1.5.
Прочие инвестиционные проекты
15,68
1
1
0
0
2
2
0,48
15,20
0,00
0,00
15,68
15,68
1.5.1.
Приобретение офисных помещений для энергосбытовых участков
15,20
0
1
0
0
1
1
0,00
15,20
0,00
0,00
15,20
15,20
1.5.2.
Приобретение кондиционеров (климатических систем) в центры обслуживания клиентов
0,48
1
0
0
0
1
1
0,48
0,00
0,00
0,00
0,48
0,48
2
Новое строительство
-
-
-
-
-
-
0,000
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
-
-
-
-
-
-
0,000
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
2.2.
Прочее новое строительство
-
-
-
-
-
-
0,000
-
-
-
-
-
-
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
Приложение 3
к приказу
Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 14 августа 2015 г. № 1264-Т
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ИНТЕР РАО -
ОРЛОВСКИЙ ЭНЕРГОСБЫТ" НА 2016 ГОД
N
Источник финансирования
План 2016 года
Итого
1.
Собственные средства
30,462
30,462
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
28,633
28,633
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
28,633
28,633
1.1.2.
в т.ч. прибыль со свободного сектора
0,000
0,000
1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
0,000
0,000
1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения генерации
0,000
0,000
1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
0,000
0,000
1.1.4.
Прочая прибыль
0,000
0,000
1.2.
Амортизация
1,830
1,830
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
1,830
1,830
1.2.2.
Прочая амортизация (собственные средства от других видов деятельности)
0,000
0,000
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
0,000
0,000
1.3.
Возврат НДС
0,000
0,000
1.4.
Прочие собственные средства
0,000
0,000
1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии
0,000
0,000
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
0,000
0,000
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
0,000
0,000
2.1.
Кредиты
0,000
0,000
2.2.
Облигационные займы
0,000
0,000
2.3.
Займы организаций
0,000
0,000
2.4.
Бюджетное финансирование
0,000
0,000
2.5.
Средства внешних инвесторов
0,000
0,000
2.6.
Использование лизинга
0,000
0,000
2.7.
Прочие привлеченные средства
0,000
0,000
ВСЕГО источников финансирования
30,462
30,462
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
--------------------------------
<*> - план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда
<**> - для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт
------------------------------------------------------------------
Введите даты для поиска: