Типы документов

Реклама

Партнеры


Приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 22.06.2015 N 921-Т "Об утверждении инвестиционной программы филиала "Юго-Западный" ОАО "Оборонэнерго" на период 2016 - 2019 годов"



УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 22 июня 2015 г. № 921-Т

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ФИЛИАЛА "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ" ОАО "ОБОРОНЭНЕРГО"
НА ПЕРИОД 2016 - 2019 ГОДОВ

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 "Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области" приказываю:

1. Утвердить инвестиционную программу филиала "Юго-Западный" ОАО "Оборонэнерго" на период 2016 - 2019 годов согласно приложениям.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Начальник Управления
Е.Н.ЖУКОВА





Приложение 1
к приказу
Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 22 июня 2015 г. № 921-Т

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ФИЛИАЛА "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ"
ОАО "ОБОРОНЭНЕРГО" НА 2016 - 2019 ГОДЫ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/протяженность сетей
Плановые показатели энергетической эффективности
Год начала строительства
Год окончания строительства
Полная стоимость строительства (с НДС) <**>
Остаточная стоимость строительства (с НДС) <**>
План финансирования 2015 года с НДС
Ввод мощностей
Объем финансирования <****>
План на 2016 год
План на 2017 год
План на 2018 год
План на 2019 год
Итого
План на 2016 год
План на 2017 год
План на 2018 год
План на 2019 год
Итого
С/П <*>
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
ИТОГО на 2015 год
Итого
Итого
Итого
ИТОГО на 2016 - 2019 гг.

ВСЕГО:

0,800



1,861

0,269

0,400

0,400

0,000
0,000
0,000
0,401
0,401
0,441
0,485
0,534
1,861
1
Техническое перевооружение и реконструкция

0,000



0,000

0,000

0,000

0,000










1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

0,000



0,000

0,269

0,000

0,000










1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики

0,000



0,000

0,000

0,000

0,000










1.3.
Создание систем телемеханики и связи

0,000



0,000

0,000

0,000

0,000










1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности

0,000



0,000

0,000

0,000

0,000










1.5.
Прочие направления

0,000



0,000

0,000

0,000

0,000










2
Новое строительство

0,800



1,861

0,000

0,400

0,400
0,800
0,000
0,000
0,000
0,401
0,401
0,441
0,485
0,534
1,861
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

0,000



0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.
Прочее новое строительство

0,800



1,861

0,000

0,400

0,400
0,800
0,000
0,000
0,000
0,401
0,401
0,441
0,485
0,534
1,861
2.2.1.
Строительство КТП 10/0,4 кВ, г. Орел, Наугорское ш., 102а, вч 03013, вг 66 (внешние сети)
С/П
0,400
Снижение потерь электроэнергии, увеличение надежности электроснабжения потребителей
2016
2017
0,842

0,000

0,400

0,400
0,400
0,000
0,000
0,000
0,401
0,401
0,441
0,000
0,000
0,842
2.2.2.
Строительство КТП 10/0,4 кВ, г. Орел, Наугорское ш., вч 03013, вг 66 (ком. пункт)
С/П
0,400
Снижение потерь электроэнергии, увеличение надежности электроснабжения потребителей
2018
2019
1,019

0,000

0,000

0,000
0,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,485
0,534
1,019

Справочно























Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы























Целевые показатели
надежности и качества услуг
по передаче электрической энергии

Наименование показателей
Значение показателя, годы
2016
2017
2018
2019
Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (Пп)
0,2287
0,2253
0,2219
0,2185
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)
1
1
1
1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо)
0,8975
0,8975
0,8975
0,8975





Приложение 2
к приказу
Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 22 июня 2015 г. № 921-Т

ПРОГНОЗ
ВВОДА/ВЫВОДА ОБЪЕКТОВ

№ п/п
Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ
Ввод мощностей
Вывод мощностей
Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) <**>
Ввод основных средств
Ввод основных средств
План на 2016 год
План на 2017 год
План на 2018 год
План на 2019 год
Итого
План на 2016 год
План на 2017 год
План на 2018 год
План на 2019 год
Итого
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
ИТОГО
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
ИТОГО


2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Итого
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Итого
тыс. руб.
км/МВА/другое
млн. рублей

ВСЕГО:










1,578
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
0,40
0,80
0,000
0,000
0,000
0,340
0,340
0,374
0,411
0,453
1,577
1
Техническое перевооружение и реконструкция










0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00









1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности










0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00









1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики










0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00









1.3.
Создание систем телемеханики и связи










0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00









1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности










0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00









1.5.
Прочие направления










0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00









2
Новое строительство










1,578
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
0,40
0,80
0,000
0,000
0,000
0,340
0,340
0,374
0,411
0,453
1,577
2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности










0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.
Прочее новое строительство










1,578
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
0,40
0,80
0,000
0,000
0,000
0,000
0,340
0,374
0,411
0,453
1,577
2.2.1.
Строительство КТП 10/0,4 кВ, г. Орел, Наугорское ш., 102а, вч 03013, вг 66 (внешние сети)










0,714
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
0,00
0,40
0,000
0,000
0,000
0,340
0,340
0,374
0,000
0,000
0,714
2.2.2.
Строительство КТП 10/0,4 кВ, г. Орел, Наугорское ш., вч 03013, вг 66 (ком. пункт)










0,864
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
0,40
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,411
0,453
0,864





Приложение 3
к приказу
Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 22 июня 2015 г. № 921-Т

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ФИЛИАЛА "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ"
ОАО "ОБОРОНЭНЕРГО" НА 2016 - 2019 ГОДЫ

N
Источник финансирования
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
План 2019 года
Итого
1
Собственные средства
0,401
0,441
0,485
0,534
1,861
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
0,189
0,208
0,229
0,252
0,877
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
0,189
0,208
0,229
0,252
0,877
1.1.2.
в т.ч. прибыль со свободного сектора
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения генерации
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения потребителей
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.4.
Прочая прибыль
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.
Амортизация
0,151
0,166
0,183
0,201
0,701
1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе
0,151
0,166
0,183
0,201
0,701
1.2.2.
Прочая амортизация
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.3.
Возврат НДС
0,061
0,067
0,074
0,081
0,283
1.4.
Прочие собственные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.5.
Остаток собственных средств на начало года
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.
Кредиты
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.
Облигационные займы
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.3.
Займы организаций
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.4.
Бюджетное финансирование
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.5.
Средства внешних инвесторов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.6.
Использование лизинга
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.7.
Прочие привлеченные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО источников финансирования
0,401
0,441
0,485
0,534
1,861

для ОГК/ТГК, в том числе






ДПМ






вне ДПМ






--------------------------------
<*> - план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
<**> - для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования


------------------------------------------------------------------